北海市文联2025年度部门预算
(一)贯彻落实党的文艺工作的各项方针政策和市委、市政府对文艺工作的指示要求,充分的发挥文联联络、协调、服务的工作职能,组织全市文艺家政治理论学习,坚持文艺的“两为”方向和“双百”方针。
(二)组织召开全市文联代表大会,主席团会议和文联委员会议;组织召开全市文艺界的工作、表彰和学术研讨等会议。
(三)组织各文艺家协会会员开展文艺创作、评论、学术交流、人才培训和调研工作;组织相关的文艺活动及文艺评奖活动,繁荣文学艺术事业。
(四)协同有关部门联系、组织北海文艺界开展积极的对外艺术交流活动,提高北海在国内外的知名度。
(五)向市委、市政府和有关部门反映文艺家合理的意见和要求,维护作家、艺术家的合法权益,逐步改善作家、艺术家的工作和生活条件。
北海市文联属于参公单位,机关内设办公室、组联部两个部(室)。无下属单位。人员编制:编办核定机关事业编制6名,工勤编制1名,共7个编制。其中在职情况:主席1名、副主席1名、部室领导2名、二级主任科员1名、工勤人员1名。
我单位总收入176万元,总支出176万元,总收入较上年减少133.12万元,减少43.06%,根本原因是压减预算,落实过好紧日子。总支出较上年减少43.06%,根本原因是压减预算,落实过好紧日子。
我单位总收入176万元,较上年减少133.12万元,减少43.06%,根本原因是压减预算,落实过好紧日子。单位收入最重要的包含:一般公共预算拨款收入176万元,占总收入100%。
我单位总支出176万元,较上年减少133.12万元,减少43.06%,根本原因是压减预算,落实过好紧日子。单位支出最重要的包含:行政运行支出122.43万元,占总支出69.56%;一般行政管理事务34.19万元,占总支出19.43%;文化创作与保护6.88万元,占总支出3.91%;行政单位离退休12.5万元,占总支出7.1%。
我单位财政拨款总收入176万元,财政拨款总支出176万元,财政拨款总收入较上年减少133.12万元,减少43.06%,根本原因是压减预算,落实过好紧日子。财政拨款总支出较上年减少43.06%,根本原因是压减预算,落实过好紧日子。
我单位2025年一般公共预算支出176万元,2024年度一般公共预算支出309.12万元,一般公共预算支出较上年减少133.12万元,减少43.06%,其中:2025年一般公共预算行政运行基本支出人员经费支出106.17万元,2024年一般公共预算行政运行基本支出人员经费支出137.61万元,较上年减少31.44万元,减少22.85%,根本原因是人员的减少;2025年一般公共预算行政运行公用经费支出16.26万元,2024年一般公共预算行政运行公用经费支出19.41万元,较上年减少3.15万元,减少16.23%,根本原因是人员减少;2025年一般公共预算支出一般行政管理事务34.19万元,2024年一般行政管理事务一般公共预算项目126.6万元,较上年减少92.41万元,减少72.99%,根本原因是预算经费压减;2025年一般公共预算支出文化创作与保护6.88万元,2024年一般公共预算项目支出文化创作与保护25.5万元,较上年减少18.62万元,减少73.02%,根本原因是预算经费压减;2025年一般公共预算支出行政单位离退休支出12.5万元,2024年一般公共预算支出行政单位离退休支出0万元,根本原因是功能分类科目的变化。
我单位2025年度一般公共预算基本支出134.93万元,2024年度一般公共预算基本支出157.02万元,较上年减少22.09万元,减少14.07%。按经济科目分为三类,支出详细情况如下:
(一)2025年工资福利支出104.63万元,2024年工资福利支出128.02万元,较上年减少23.39万元,减少18.27%,根本原因是人员减少。
(二)2025年商品和服务支出16.48万元,最重要的包含:办公费0.6万元、水费0.07万元、电费0.29万元、邮电费1.39万元、差旅费1.62万元、维修(护)费0.21万元、会议费0.27万元、培训费0.24万元、公务接待费0.15万元、工会经费1.66万元、福利费0.15万元、其他交通费用6.36万元、其他商品和服务支出3.48万元。2024年商品和服务支出16.61万元,较上年减少0.13万元,减少0.78%,根本原因是人员的减少。
(三)2025年对个人和家庭的补助支出13.82万元,2024年支出12.38万元,较上年增加1.44万元,增加11.63%,根本原因是退休人员的增加。
我单位2025年“三公”经费支出预算0.15万元,同口径比2024年减少0.13万元,下降46.43%,具体如下:
(三)公务接待费2025年预算安排0.15万元,比上年减少0.13万元,下降46.43%,减少的根本原因是落实过好紧日子,减少接待。
我单位机关运行经费最重要的包含办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。我单位2025年机关运行经费预算16.26万元,占基本支出预算12.05%,较上年减少0.35万元,减少2.11%,减少的根本原因是人员的减少。
我单位2025年政府采购预算总金额3.03万元。较上年减少6.06万元,减少66.67%,减少的根本原因是办公设备采购的减少以及北部湾双月刊减刊,印刷费的减少,其中:
货物类采购0.33万元,占政府采购预算10.89%;工程类采购0万元,占政府采购预算的0%,服务类采购2.7万元,占政府采购预算的89.11%。
(一)我单位2025年所有项目支出全方面实施绩效目标管理,涉及北海市本级项目3个,预算资金41.07万元。绩效目标情况详见报表。
通过与14个文艺家协会开展文艺创作、文艺交流、文艺采风、文艺培训、文艺惠民等活动,邀请名人名家开展采风创作、专题讲座等活动,使北海文艺文化交流水准不断提高,不断满足群众文化需求。
二、基本支出:指为保障机构正常运作、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及另外的费用。